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基层央行内部审计与内部控制相关性研究

中国人民银行济南分行课题组; 崔玉林; 马鹏飞; 路勇; 罗爽爽; 林伟航; 刘超 中国人民银行济南分行; 山东济南250021

摘要:基层央行内部审计与内部控制之间联系密切,两者在很大程度上影响着组织治理和风险管理过程,对组织的廉政风险防控机制建设起到积极的推动作用。本文以数据分析为支撑点,通过对内部审计与内部控制之间相关性的理论和实证研究,为下一步基层央行加强内部审计监督、强化人民银行内部控制活动提供了经验数据支持。

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来源图书
金融发展研究

主管:中国人民银行济南分行

主办:山东省金融学会

研究点分析
  • 内部审计
  • 内部控制
  • 相关性
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